Detalhamento do documento de Empenho
Nº do documento
2017NE800001
Última atualização
20/07/2017
Descrição
Nota de Empenho (NE)
Fase
Empenho
Espécie/tipo de documento
ORIGINAL
Valor atual do documento
R$ 101.077,34
Observação do documento
ATENDE AO PEDIDO DA SECAO ADM NC 000588/FEX/19/07/2017 ND 339033 , UASG 160413 PREGAO 66/16 PROC ORIGEM: 05000662016
CPF/CNPJ/Outros
04.595.044/0001-62
Nome
PORTAL TURISMO E SERVICOS LTDA
Órgão Superior
52000
Ministério da Defesa
Órgão / Entidade Vinculada
52904
Fundo do Exército
Unidade Gestora
167313
ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO
Gestão
00001
TESOURO NACIONAL
Processo
64291014440201674
Detalhes Orçamentários
Esfera
1 - Orçamento Fiscal
Tipo de crédito
A - INICIAL (LOA)
Fonte de recursos
50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECADADOS
Grupo da fonte de recursos
2 - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
Unidade orçamentária
52921 - FUNDO DO EXERCITO
Área de Atuação (Função)
05 - Defesa nacional
Subfunção
153 - Defesa terrestre
Programa
2058 - DEFESA NACIONAL
Ação
4450 - APRESTAMENTO DO EXERCITO
Linguagem Cidadã
Subtítulo (localizador)
44500001 - APRESTAMENTO DO EXERCITO - NACIONAL
Plano orçamentário - PO
0001 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE APOIO AO PESSOAL AS ACOES DE APRESTAMENTO DO EXERCITO
Regionalização do Gasto
Nacional
Emenda Parlamentar
000000000000
Autor
SEM EMENDA
Detalhes Licitação/Contrato
Modalidade da Licitação
Pregão
Inciso
Amparo
Referência da Dispensa ou Inexigibilidade
SEM INFORMACAO
Nº convênio/ outro acordo
Número da licitação | Modalidade de licitação | Órgão superior | Órgão / entidade vinculada | Unidade gestora responsável |
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Detalhe da Despesa
Categoria da Despesa
3 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Despesa
3 - Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação
90 - Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Detalhamento do Gasto
Subitem da Despesa | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) | Descrição |
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Data | Fase | Documento | Espécie / Tipo |
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